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2025年度平和县山格镇人民政府部门决算

第一部分 部门概况 PAGEREF _Toc141520062 \h 1

一、部门主要职责 PAGEREF _Toc141520063 \h 2

二、部门决算单位基本情况 PAGEREF _Toc141520064 \h 2

三、部门主要工作总结 PAGEREF _Toc141520065 \h 2

第二部分 2025年度部门决算表 PAGEREF _Toc141520066 \h 6

一、收入支出决算总表 PAGEREF _Toc141520067 \h 7

二、收入决算表 PAGEREF _Toc141520068 \h 8

三、支出决算表 PAGEREF _Toc141520069 \h 12

四、财政拨款收入支出决算总表 PAGEREF _Toc141520070 \h 16

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 PAGEREF _Toc141520071 \h 18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 PAGEREF _Toc141520072 \h 21

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 PAGEREF _Toc141520073 \h 23

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 PAGEREF _Toc141520074 \h 24

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 PAGEREF _Toc141520075 \h 25

第三部分 2025年度部门决算情况说明 PAGEREF _Toc141520076 \h 26

一、收入支出决算总体情况说明 PAGEREF _Toc141520077 \h 27

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 PAGEREF _Toc141520078 \h 28

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 PAGEREF _Toc141520079 \h 28

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 PAGEREF _Toc141520080 \h 36

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 PAGEREF _Toc141520081 \h 38

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 PAGEREF _Toc141520082 \h 38

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 PAGEREF _Toc141520083 \h 39

八、预算绩效情况说明 PAGEREF _Toc141520084 \h 41

九、其他重要事项情况说明 PAGEREF _Toc141520085 \h 41

第四部分 名词解释 PAGEREF _Toc141520086 \h 43

第五部分 附件 PAGEREF _Toc141520087 \h 46


 

 
 
 
 
第一部分
部门概况


 
一、部门主要职责

平和县山格镇人民政府部门的主要职责是:
  (一)贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律法规,依法制定行政措施和实施方案。
  (二)研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划及预算。
  (三)负责执行本机人民代表大会的决议和县人民政府的决定及命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。
  (四)负责本行政区域内的经济管理工作,负责农村基础设施建设、经济建设、农业发展和综合开发推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,平和县山格镇人民政府部门包括1个机关行政科室及0个下属单位,其中:列入2025年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

1

平和县山格镇人民政府

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2025年,平和县山格镇人民政府部门主要任务是:做好政府工作,要统筹兼顾、突出重点、务求实效。山格镇将努力建设成为平和县的工业发展先行区、乡村振兴示范区、绿色和谐宜居区。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
  (一)精准发力,四个轮子一起转,全面提升发展速度加快推进产业转型升级,立足优势做强先进制造业、做优特色产业、做活全域旅游业、做精现代服务业
  1.着力推动工业产业。坚持“突出工业、突破工业”,统筹优化镇区产业布局,培育壮大具有较强竞争力的龙头企业和特色产业集群。
  2.突出发展特色农业。巩固国家现代农业示范区建设成果,推进山格镇新陂村特色现代农业(蔬菜)示范区创建。
  3.重点规划全域旅游。注重挖掘山格人文及自然景观等旅游资源,全局谋划,找准核心,突出山格特色,强化内外联动。
  4.有效引导现代服务业。强化创新引领,与“双创”“互联网+”有机结合,释放创新创业活力。
  (二)强化统筹,基础建设迈大步,着力推进城乡发展。加快推进新型基础设施和传统基础设施建设,形成布局合理、功能完备、安全高效的基础设施体系。坚持统一规划、连片改造、综合治理,整体提升山格人居环境
  1.强化城镇建设,大力推进新型城镇化,完善乡村规划体系,强化规划执行与管理。
  2.提升环境质量,着力抓好“一革命四行动”,切实提高人居环境。
  3.巩固脱贫成效,全面持续巩固提升脱贫成果,坚持“四个不摘”,建立健全稳定脱贫的长效机制。
  (三)改善民生,完善管理办实事,切实加强自身建设。民生和谐是发展的根本出发点和落脚点。要牢固树立“民生无小事”的理念,全力解决群众最关心、最直接、最现实的问题,让全镇人民共享改革发展成果,不断提高群众幸福指数
  1.发展社会事业,积极推进城乡居民养老保险、工伤保险、医疗保险、最低生活保障等惠民政策的落细落实,大力发展社会福利慈善事业。
  2.创新社会管理,健全常态化开展扫黑除恶机制,严厉打击各类违法犯罪行为,深化“平安山格”建设。加强调解队伍建设,优化调解人员结构,打响和贵调解室品牌,着力化解信访疑难老案。
  3.加强文明创建,建立健全意识形态工作责任制,加大山格镇村级民间文艺团队的培植力度,用好已有的文化站、图书室等宣传阵地。
  (四)践行要求,狠抓作风促改革,切实加强自身建设
  1.坚强有力改进作风,大力弘扬“马上就办、真抓实干”“滴水穿石”“四下基层”好传统,坚持重心下移,加强调查研究,问政于民、问需于民、问计于民,使政府决策真正体现民生需求。倡导摸实情、讲实话、办实事、求实效,坚决治庸、治懒、治散,树立务实高效的政府形象。
  2.奋发有为务实担当,坚持把干事创业作为责任担当,把推动发展牢牢扛在肩上、落到行动行动上,守土有责、守土尽责,认真抓好政府每一项工作,以动真碰硬的作风破解每一道难题。
  3.切实有效依法行政,严格按照法定权限和程序行使权力、履行职责。深入推进政务公开、政府信息公开及行政职权公开,促进政府工作公开透明,让权力在阳光下运行。


 
 
 
 
 
第二部分
2025年度部门决算表


 

收入支出决算总表

 

 公开01表

部门:平和县山格镇人民政府

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3801.22

一、一般公共服务支出

1921.03

二、政府性基金预算财政拨款收入

239.94

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

2.50

八、其他收入

3544.89

八、社会保障和就业支出

174.19

 

 

九、卫生健康支出

39.17

 

 

十、节能环保支出

360.86

 

 

十一、城乡社区支出

322.74

 

 

十二、农林水支出

4756.83

 

 

十三、交通运输支出

26.39

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48.77

 

 

十九、住房保障支出

64.15

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

65.45

 

 

二十三、其他支出

77.24

 

 

二十四、债务还本支出

0.00

 

 

二十五、债务付息支出

0.00

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

7586.05

本年支出合计

7859.32

使用非财政拨款结余(含专用结余)

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

273.27

年末结转和结余

0.00

总计

7859.32

总计

7859.32

注:1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、 收入决算表 

收入决算表

公开02表

部门:平和县山格镇人民政府

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他

收入

支出功能分类

科目编码

科目名称

   

合计

7586.05

4041.16

0.00

0.00

0.00

0.00

3544.89

201

一般公共服务支出

1921.03

1189.05

0.00

0.00

0.00

0.00

731.98

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1887.36

1155.37

0.00

0.00

0.00

0.00

731.98

2010301

行政运行

1650.64

918.66

0.00

0.00

0.00

0.00

731.98

2010350

事业运行

236.72

236.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012399

其他民族事务支出

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20139

社会工作事务

16.18

16.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013904

专项业务

16.18

16.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

174.19

174.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

104.64

104.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.28

61.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.69

11.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

31.68

31.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

67.25

67.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

67.25

67.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

1.75

1.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

1.75

1.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

39.17

39.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

11.37

11.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

11.37

11.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

27.80

27.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

18.04

18.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

9.76

9.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

360.86

360.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

47.81

47.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

47.81

47.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

310.90

310.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

239.67

239.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110499

其他自然生态保护支出

71.22

71.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

森林保护修复

2.15

2.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110599

其他森林保护修复支出

2.15

2.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

322.74

322.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

145.30

145.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

145.30

145.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

152.43

152.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

111.90

111.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

40.53

40.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

4483.56

1670.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2812.91

21301

农业农村

3104.04

291.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2812.91

2130199

其他农业农村支出

3104.04

291.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2812.91

21302

林业和草原

13.23

13.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

6.13

6.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

7.10

7.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

149.12

149.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130310

水土保持

122.03

122.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130312

水质监测

3.68

3.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

15.40

15.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

612.15

612.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

196.30

196.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

415.85

415.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

592.13

592.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

103.71

103.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

470.61

470.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

17.81

17.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21366

大中型水库库区基金安排的支出

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2136699

其他大中型水库库区基金支出

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

11.08

11.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2136902

三峡后续工作

11.08

11.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

1.26

1.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2137202

基础设施建设和经济发展

1.26

1.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

26.39

26.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

26.39

26.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

26.39

26.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

48.77

48.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22099

其他自然资源海洋气象等支出

48.77

48.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2209999

其他自然资源海洋气象等支出

48.77

48.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

64.15

64.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

64.15

64.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

64.15

64.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

65.45

65.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

65.45

65.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

62.45

62.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

77.24

77.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

74.60

74.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1.92

1.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

72.68

72.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、 支出决算表

支出决算表

公开03

部门:平和县山格镇人民政府

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级

支出

经营

支出

对附属单位补助支出

支出功能分类

科目编码

科目名称

   

合计

7859.32

2085.45

5773.87

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1921.03

1888.86

32.18

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1887.36

1887.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1650.64

1650.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

236.72

236.72

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

0.00

2012399

其他民族事务支出

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20139

社会工作事务

16.18

0.00

16.18

0.00

0.00

0.00

2013904

专项业务

16.18

0.00

16.18

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

174.19

104.64

69.55

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

104.64

104.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.28

61.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.69

11.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

31.68

31.68

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

67.25

0.00

67.25

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

67.25

0.00

67.25

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

0.54

0.00

0.54

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

0.54

0.00

0.54

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

1.75

0.00

1.75

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

1.75

0.00

1.75

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

39.17

27.80

11.37

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

11.37

0.00

11.37

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

11.37

0.00

11.37

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

27.80

27.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

18.04

18.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

9.76

9.76

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

360.86

0.00

360.86

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

47.81

0.00

47.81

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

47.81

0.00

47.81

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

310.90

0.00

310.90

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

239.67

0.00

239.67

0.00

0.00

0.00

2110499

其他自然生态保护支出

71.22

0.00

71.22

0.00

0.00

0.00

21105

森林保护修复

2.15

0.00

2.15

0.00

0.00

0.00

2110599

其他森林保护修复支出

2.15

0.00

2.15

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

322.74

0.00

322.74

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

145.30

0.00

145.30

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

145.30

0.00

145.30

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

152.43

0.00

152.43

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

111.90

0.00

111.90

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

40.53

0.00

40.53

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

4756.83

0.00

4756.83

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

3372.65

0.00

3372.65

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

3372.65

0.00

3372.65

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

17.88

0.00

17.88

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

4.65

0.00

4.65

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

6.13

0.00

6.13

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

7.10

0.00

7.10

0.00

0.00

0.00

21303

水利

149.12

0.00

149.12

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2130310

水土保持

122.03

0.00

122.03

0.00

0.00

0.00

2130312

水质监测

3.68

0.00

3.68

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

15.40

0.00

15.40

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

612.15

0.00

612.15

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

196.30

0.00

196.30

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

415.85

0.00

415.85

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

592.13

0.00

592.13

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

103.71

0.00

103.71

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

470.61

0.00

470.61

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

17.81

0.00

17.81

0.00

0.00

0.00

21366

大中型水库库区基金安排的支出

0.56

0.00

0.56

0.00

0.00

0.00

2136699

其他大中型水库库区基金支出

0.56

0.00

0.56

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

11.08

0.00

11.08

0.00

0.00

0.00

2136902

三峡后续工作

11.08

0.00

11.08

0.00

0.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

1.26

0.00

1.26

0.00

0.00

0.00

2137202

基础设施建设和经济发展

1.26

0.00

1.26

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

26.39

0.00

26.39

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

26.39

0.00

26.39

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

26.39

0.00

26.39

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

48.77

0.00

48.77

0.00

0.00

0.00

22099

其他自然资源海洋气象等支出

48.77

0.00

48.77

0.00

0.00

0.00

2209999

其他自然资源海洋气象等支出

48.77

0.00

48.77

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

64.15

64.15

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

64.15

64.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

64.15

64.15

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

65.45

0.00

65.45

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

65.45

0.00

65.45

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

62.45

0.00

62.45

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

77.24

0.00

77.24

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

74.60

0.00

74.60

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1.92

0.00

1.92

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

72.68

0.00

72.68

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

2.64

0.00

2.64

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

2.64

0.00

2.64

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:平和县山格镇人民政府

单位:万元

  

  

  

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3801.22

一、一般公共服务支出

1189.05

1189.05

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

239.94

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

2.50

2.50

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

174.19

174.19

0.00

0.00

 

 

九、卫生健康支出

39.17

39.17

0.00

0.00

 

 

十、节能环保支出

360.86

360.86

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

322.74

170.30

152.43

0.00

 

 

十二、农林水支出

1675.31

1662.41

12.90

0.00

 

 

十三、交通运输支出

26.39

26.39

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48.77

48.77

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

64.15

64.15

0.00

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

65.45

65.45

0.00

0.00

 

 

二十三、其他支出

77.24

2.64

74.60

0.00

 

 

二十四、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十五、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

4041.16

本年支出合计

4045.81

3805.87

239.94

0.00

  年初财政拨款结转和结余

4.65

  年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

0.00

   一、一般公共预算财政拨款

4.65

 

 

0.00

0.00

0.00

   二、政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

0.00

0.00

0.00

   三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

 

 

0.00

0.00

0.00

总计

4045.81

总计

4045.81

3805.87

239.94

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:平和县山格镇人民政府

单位:万元

 

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

3805.87

1353.46

2452.41

201

一般公共服务支出

1189.05

1156.87

32.18

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1155.37

1155.37

0.00

2010301

行政运行

918.66

918.66

0.00

2010350

事业运行

236.72

236.72

0.00

20123

民族事务

16.00

0.00

16.00

2012399

其他民族事务支出

16.00

0.00

16.00

20132

组织事务

1.50

1.50

0.00

2013204

公务员事务

1.50

1.50

0.00

20139

社会工作事务

16.18

0.00

16.18

2013904

专项业务

16.18

0.00

16.18

207

文化旅游体育与传媒支出

2.50

0.00

2.50

20701

文化和旅游

2.50

0.00

2.50

2070109

群众文化

2.50

0.00

2.50

208

社会保障和就业支出

174.19

104.64

69.55

20805

行政事业单位养老支出

104.64

104.64

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.28

61.28

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.69

11.69

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

31.68

31.68

0.00

20810

社会福利

67.25

0.00

67.25

2081099

其他社会福利支出

67.25

0.00

67.25

20811

残疾人事业

0.54

0.00

0.54

2081199

其他残疾人事业支出

0.54

0.00

0.54

20828

退役军人管理事务

1.75

0.00

1.75

2082899

其他退役军人事务管理支出

1.75

0.00

1.75

210

卫生健康支出

39.17

27.80

11.37

21007

计划生育事务

11.37

0.00

11.37

2100799

其他计划生育事务支出

11.37

0.00

11.37

21011

行政事业单位医疗

27.80

27.80

0.00

2101101

行政单位医疗

18.04

18.04

0.00

2101102

事业单位医疗

9.76

9.76

0.00

211

节能环保支出

360.86

0.00

360.86

21103

污染防治

47.81

0.00

47.81

2110304

固体废弃物与化学品

47.81

0.00

47.81

21104

自然生态保护

310.90

0.00

310.90

2110402

农村环境保护

239.67

0.00

239.67

2110499

其他自然生态保护支出

71.22

0.00

71.22

21105

森林保护修复

2.15

0.00

2.15

2110599

其他森林保护修复支出

2.15

0.00

2.15

212

城乡社区支出

170.30

0.00

170.30

21202

城乡社区规划与管理

8.00

0.00

8.00

2120201

城乡社区规划与管理

8.00

0.00

8.00

21203

城乡社区公共设施

145.30

0.00

145.30

2120303

小城镇基础设施建设

145.30

0.00

145.30

21205

城乡社区环境卫生

17.00

0.00

17.00

2120501

城乡社区环境卫生

17.00

0.00

17.00

213

农林水支出

1662.41

0.00

1662.41

21301

农业农村

291.13

0.00

291.13

2130199

其他农业农村支出

291.13

0.00

291.13

21302

林业和草原

17.88

0.00

17.88

2130205

森林资源培育

4.65

0.00

4.65

2130209

森林生态效益补偿

6.13

0.00

6.13

2130299

其他林业和草原支出

7.10

0.00

7.10

21303

水利

149.12

0.00

149.12

2130306

水利工程运行与维护

8.00

0.00

8.00

2130310

水土保持

122.03

0.00

122.03

2130312

水质监测

3.68

0.00

3.68

2130399

其他水利支出

15.40

0.00

15.40

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

612.15

0.00

612.15

2130504

农村基础设施建设

196.30

0.00

196.30

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

415.85

0.00

415.85

21307

农村综合改革

592.13

0.00

592.13

2130701

对村级公益事业建设的补助

103.71

0.00

103.71

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

470.61

0.00

470.61

2130799

其他农村综合改革支出

17.81

0.00

17.81

214

交通运输支出

26.39

0.00

26.39

21401

公路水路运输

26.39

0.00

26.39

2140199

其他公路水路运输支出

26.39

0.00

26.39

220

自然资源海洋气象等支出

48.77

0.00

48.77

22099

其他自然资源海洋气象等支出

48.77

0.00

48.77

2209999

其他自然资源海洋气象等支出

48.77

0.00

48.77

221

住房保障支出

64.15

64.15

0.00

22102

住房改革支出

64.15

64.15

0.00

2210201

住房公积金

64.15

64.15

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

65.45

0.00

65.45

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

65.45

0.00

65.45

2240703

自然灾害救灾补助

3.00

0.00

3.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

62.45

0.00

62.45

229

其他支出

2.64

0.00

2.64

22999

其他支出

2.64

0.00

2.64

2299999

其他支出

2.64

0.00

2.64

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:平和县山格镇人民政府

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

951.42

302

商品和服务支出

342.75

310

资本性支出

4.35

30101

  基本工资

231.68

30201

  办公费

8.59

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

185.33

30202

  印刷费

1.35

31002

  办公设备购置

4.17

30103

  奖金

250.36

30204

  手续费

0.00

31003

  专用设备购置

0.18

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

2.78

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

20.87

30206

  电费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

64.45

30207

  邮电费

1.36

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

11.69

30208

  取暖费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

24.80

30209

  物业管理费

8.40

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30211

  差旅费

2.33

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.44

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

114.47

30213

  维修(护)费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

47.33

30215

  会议费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

31.86

30216

  培训费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30217

  公务接待费

10.13

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30224

  被装购置费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

10.73

30226

  劳务费

136.51

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30227

  委托业务费

0.25

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30228

  工会经费

2.31

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30229

  福利费

0.00

31206

  其他资本性补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30231

  公务用车运行维护费

10.00

31299

  其他对企业补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

1.50

30239

  其他交通费用

0.00

399

其他支出

23.10

30311

  代缴社会保险费

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

19.63

30299

  其他商品和服务支出

158.75

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

23.10

 

 

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

39909

  经常性赠与

0.00

 

 

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

39910

  资本性赠与

0.00

 

 

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00

 

 

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

 

 

0.00

 

 

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

 

 

0.00

人员经费合计

983.27

公用经费合计

370.19

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:平和县山格镇人民政府

单位:万元

项目

行次

决算数

合计

1

20.13

1. 因公出国(境)费

2

0.00

2. 公务用车购置及运行维护费

3

10.00

  其中:(1)公务用车购置费

4

0.00

     2)公务用车运行维护费

5

10.00

3. 公务接待费

6

10.13

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:平和县山格镇人民政府

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

   

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

239.94

239.94

0.00

239.94

0.00

212

城乡社区支出

0.00

152.43

152.43

0.00

152.43

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

152.43

152.43

0.00

152.43

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

111.90

111.90

0.00

111.90

0.00

2120814

农业生产发展支出

0.00

40.53

40.53

0.00

40.53

0.00

213

农林水支出

0.00

12.90

12.90

0.00

12.90

0.00

21366

大中型水库库区基金安排的支出

0.00

0.56

0.56

0.00

0.56

0.00

2136699

其他大中型水库库区基金支出

0.00

0.56

0.56

0.00

0.56

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

0.00

11.08

11.08

0.00

11.08

0.00

2136902

三峡后续工作

0.00

11.08

11.08

0.00

11.08

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

1.26

1.26

0.00

1.26

0.00

2137202

基础设施建设和经济发展

0.00

1.26

1.26

0.00

1.26

0.00

229

其他支出

0.00

74.60

74.60

0.00

74.60

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

74.60

74.60

0.00

74.60

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

1.92

1.92

0.00

1.92

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00

72.68

72.68

0.00

72.68

0.00

注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 


九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:平和县山格镇人民政府

单位:万元

 

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

 

注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本部门2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。


 
 
 
 
 
第三部分
2025年度部门决算情况说明


 
一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2025年度本部门收入总计7859.32万元,支出总计7859.32万元,与上年决算数相比,各减少2461.03万元,下降23.85%。主要是政府性基金预算财政拨款收入减少和农林水支出减少。

(二)收入决算情况说明

2025年度收入7586.05万元,比上年决算数减少506.21万元,下降6.26%,具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入3801.22万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入239.94万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入3544.89万元。

(三)支出决算情况说明

2025年度支出7859.32万元,比上年决算数减少2190.76万元,下降21.80%,具体情况如下:

1.基本支出2085.45万元。其中,人员支出1180.91万元,公用支出904.54万元。

2.项目支出5773.87万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计4045.81万元,支出总计4045.81万元,与上年决算数相比,各减少1469.93万元,下降26.65%。主要是:农林水支出减少和政府性基金预算财政拨款收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 2025年度一般公共预算拨款支出3805.87万元,比上年决算数减少594.40万元,下降13.51%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
  (一)2010301-行政运行支出918.66万元,较上年决算数减少327.74万元,下降26.29%。主要原因是人员及其工资、奖金变动,造成该项目减少。
  (二)2010350-事业运行支出236.72万元,较上年决算数减少9.42万元,下降3.83%。主要原因是人员及其工资、奖金变动,造成该项目减少。
  (三)2012399-其他民族事务支出16.00万元,较上年决算数增加16.00万元,增加100.00%。主要原因是本年度新增加民族事务支出。
  (四)2013204-公务员事务支出1.50万元,较上年决算数增加0.15万元,增长11.11%。主要原因是本年新增公务员奖励金经费。
  (五)2013904-专项业务支出16.18万元,较上年决算数增加16.18万元,增加100.00%。主要原因是本年度新增加专项业务支出。
  (六)2070109-群众文化支出2.50万元,较上年决算数减少1.83万元,下降42.26%。主要原因是本年度群众文化宣传支出减少。
  (七)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出61.28万元,较上年决算数增加4.19万元,增长7.34%。主要原因是在编人员职称晋升,缴费基数增加。
  (八)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出11.69万元,较上年决算数减少12.93万元,下降52.52%。主要原因是本年机关事业单位职业年金缴费基数下降导致支出减少。
  (九)2080599-其他行政事业单位养老支出31.68万元,较上年决算数减少1.32万元,下降4.00%。主要原因是根据相关文件要求,本年退休干部的奖金减少。
  (十)2081099-其他社会福利支出67.25万元,较上年决算数增加67.25万元,增加100.00%。主要原因是本年度新增加其他社会福利支出项目。
  (十一)2081199-其他残疾人事业支出0.54万元,较上年决算数增加0.54万元,增加100.00%。主要原因是本年度新增加残疾人管理机构运行的经费。
  (十二)2082899-其他退役军人事务管理支出1.75万元,较上年决算数增加1.75万元,增加100.00%。主要原因是根据上级要求,增加退役军人服务事务。
  (十三)2100799-其他计划生育事务支出11.37万元,较上年决算数增加11.37万元,增加100.00%。主要原因是本年新增其他计划生育项目,经费支出增加。
  (十四)2101101-行政单位医疗支出18.04万元,较上年决算数增加2.43万元,增长15.57%。主要原因是在编人员职称晋升,缴费基数增加。
  (十五)2101102-事业单位医疗支出9.76万元,较上年决算数减少0.53万元,下降5.15%。主要原因是本年度医疗保险基数减少,缴费支出相应减少。
  (十六)2110304-固体废弃物与化学品支出47.81万元,较上年决算数减少254.27万元,下降84.17%。主要原因是节约开支,减少废弃物与化学品整治投入。
  (十七)2110402-农村环境保护支出239.67万元,较上年决算数增加23.21万元,增长10.72%。主要原因是增加农村环境保护投入,改善农村人居环境。
  (十八)2110499-其他自然生态保护支出71.22万元,较上年决算数减少16.31万元,下降18.63%。主要原因是减少自然生态保护费用支出。
  (十九)2110599-其他森林保护修复支出2.15万元,较上年决算数增加2.15万元,增加100.00%。主要原因是本年度新增其他森林保护修复项目。
  (二十)2120201-城乡社区规划与管理支出8.00万元,较上年决算数减少12.00万元,下降60.00%。主要原因是本年度科目调整,项目费用支出减少。
  (二十一)2120303-小城镇基础设施建设支出145.30万元,较上年决算数减少59.40万元,下降29.02%。主要原因是工程项目减少。
  (二十二)2120501-城乡社区环境卫生支出17.00万元,较上年决算数减少18.90万元,下降52.65%。主要原因是本年度与生活垃圾终端处理有关的分流费用减少、餐厨垃圾收运处置费下降。
  (二十三)2130199-其他农业农村支出291.13万元,较上年决算数增加16.60万元,增长6.05%。主要原因是农村小型公益设施建设、环境整治、农业发展等资金增加。
  (二十四)2130205-森林资源培育支出4.65万元,较上年决算数增加4.65万元,增加100.00%。主要原因是森林资源培育项目支出增加。
  (二十五)2130209-森林生态效益补偿支出6.13万元,较上年决算数增加3.07万元,增长100.33%。主要原因是森林生态效益补偿投入的增加。
  (二十六)2130299-其他林业和草原支出7.10万元,较上年决算数减少1.27万元,下降15.17%。主要原因是本年度其他林业和草原项目支出减少。
  (二十七)2130306-水利工程运行与维护支出8.00万元,较上年决算数减少2.00万元,下降20.00%。主要原因是水闸、排涝站维修养护支出减少。
  (二十八)2130310-水土保持支出122.03万元,较上年决算数增加121.36万元,增长18,113.43%。主要原因是增加了水土流失治理重点县治理补助资金支出。
  (二十九)2130312-水质监测支出3.68万元,较上年决算数增加3.68万元,增加100.00%。主要原因是本年度新增加水质监测项目。
  (三十)2130399-其他水利支出15.40万元,较上年决算数减少2.27万元,下降12.85%。主要原因是本年度科目调整,项目费用支出减)。
  (三十一)2130504-农村基础设施建设支出196.30万元,较上年决算数增加140.39万元,增长251.10%。主要原因是村级一事一议项目增加。
  (三十二)2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出415.85万元,较上年决算数增加135.14万元,增长48.14%。主要原因是中央财政衔接推进乡村振兴补助支出增加。
  (三十三)2130701-对村级公益事业建设的补助支出103.71万元,较上年决算数减少38.79万元,下降27.22%。主要原因是村级公益事业建设项目逐年完善,所需建设相应减少。
  (三十四)2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出470.61万元,较上年决算数增加170.64万元,增长56.89%。主要原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费增加。
  (三十五)2130799-其他农村综合改革支出17.81万元,较上年决算数减少2.22万元,下降11.08%。主要原因是历行节俭,减少对其他农村综合改革支出。
  (三十六)2140199-其他公路水路运输支出26.39万元,较上年决算数增加9.70万元,增长58.12%。主要原因是村级农村公路建设支出增加。
  (三十七)2209999-其他自然资源海洋气象等支出48.77万元,较上年决算数增加47.47万元,增长3,651.54%。主要原因是本年度新增其他自然资源海洋气象项目支出。
  (三十八)2210201-住房公积金支出64.15万元,较上年决算数增加4.18万元,增长6.97%。主要原因是基数调整,缴纳比例增加)。
  (三十九)2240703-自然灾害救灾补助支出3.00万元,较上年决算数增加1.33万元,增长79.64%。主要原因是新增项目支出。
  (四十)2240704-自然灾害灾后重建补助支出62.45万元,较上年决算数增加62.45万元,增加100.00%。主要原因是较去年新增科目。
  (四十一)2299999-其他支出2.64万元,较上年决算数增加2.64万元,增加100.00%。主要原因是较去年新增该科目。
  (四十二)2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出0.00万元,较上年决算数减少1.50万元,下降100%。主要原因是今年无此项项目支出。
  (四十三)2049999-其他公共安全支出0.00万元,较上年决算数减少2.00万元,下降100%。主要原因是今年无此项支出。
  (四十四)2080208-基层政权建设和社区治理支出0.00万元,较上年决算数减少22.04万元,下降100%。主要原因是今年无此项支出。
  (四十五)2080801-死亡抚恤支出0.00万元,较上年决算数减少40.22万元,下降100%。主要原因是今年无此项支出。
  (四十六)2100409-重大公共卫生服务支出0.00万元,较上年决算数减少3.70万元,下降100%。主要原因是今年无此项支出。
  (四十七)2110302-水体支出0.00万元,较上年决算数减少2.69万元,下降100%。主要原因是今年无此项支出。
  (四十八)2120199-其他城乡社区管理事务支出0.00万元,较上年决算数减少39.06万元,下降100%。主要原因是今年无此项支出。
  (四十九)2120399-其他城乡社区公共设施支出0.00万元,较上年决算数减少92.18万元,下降100%。主要原因是今年无此项支出。
  (五十)2130126-农村社会事业支出0.00万元,较上年决算数减少20.07万元,下降100%。主要原因是今年无此项支出。
  (五十一)2130311-水资源节约管理与保护支出0.00万元,较上年决算数减少5.04万元,下降100%。主要原因是今年无此项支出。
  (五十二)2130314-防汛支出0.00万元,较上年决算数减少20.00万元,下降100%。主要原因是今年无此项支出。
  (五十三)2130505-生产发展支出0.00万元,较上年决算数减少10.30万元,下降100%。主要原因是今年无此项支出。
  (五十四)2130706-对村集体经济组织的补助支出0.00万元,较上年决算数减少0.60万元,下降100%。主要原因是今年无此项支出。
  (五十五)2140104-公路建设支出0.00万元,较上年决算数减少252.40万元,下降100%。主要原因是今年无此项支出。
  (五十六)2140106-公路养护支出0.00万元,较上年决算数减少33.70万元,下降100%。主要原因是今年无此项支出。
  (五十七)2140112-公路运输管理支出0.00万元,较上年决算数减少91.20万元,下降100%。主要原因是今年无此项支出。
  (五十八)2200106-自然资源利用与保护支出0.00万元,较上年决算数减少3.00万元,下降100%。主要原因是今年无此项支出。
  (五十九)2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出0.00万元,较上年决算数减少62.00万元,下降100%。主要原因是今年无此项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 2025年度政府性基金支出239.94万元,比上年决算数减少873.87万元,下降78.46%,具体情况如下(按项级科目统计):
  (一)2120804-农村基础设施建设支出111.90万元,较上年决算数减少22.74万元,下降16.89%。主要原因是本年度科目调整,项目费用支出减少。
  (二)2120814-农业生产发展支出40.53万元,较上年决算数增加26.00万元,增长178.94%。主要原因是本年度新增加农业生产发展相关支出。
  (三)2136699-其他大中型水库库区基金支出0.56万元,较上年决算数增加0.56万元,增加100.00%。主要原因是本年度新增该科目。
  (四)2136902-三峡后续工作支出11.08万元,较上年决算数增加9.88万元,增长823.33%。主要原因是三峡移民工程后续工作支出。
  (五)2137202-基础设施建设和经济发展支出1.26万元,较上年决算数增加1.26万元,增加100.00%。主要原因是本年度新增基础设施建设科目。
  (六)2296002-用于社会福利的彩票公益金支出1.92万元,较上年决算数减少23.65万元,下降92.49%。主要原因是本年专项彩票公益金支持原中央苏区社会公益事业项目资金减少。
  (七)2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出72.68万元,较上年决算数增加72.68万元,增加100.00%。主要原因是项目支出增加。
  (八)2121499-其他污水处理费安排的支出0.00万元,较上年决算数减少100.00万元,下降100%。主要原因是本年度无新增污水处理项目投入。
  (九)2136601-基础设施建设和经济发展支出0.00万元,较上年决算数减少0.42万元,下降100%。主要原因是本年没有安排此项目。
  (十)2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出0.00万元,较上年决算数减少837.46万元,下降100%。主要原因是本年度该科目支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2025年度国有资本经营预算支出0.00万元,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平,主要原因是本部门2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1353.46万元,其中:

(一)人员经费983.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费370.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

2025年度一般公共预算拨款“三公”经费支出20.13万元,完成全年预算的71.89%;较上年减少8.05万元,下降28.57%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:本年度节流开源严格控制三公经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:本年度节流开源严格控制三公经费支出,主要用于公务用车购置和运行维护。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。全年安排本部门组织的出国(境)团组0个,参加其他部门出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无因公出国(境)经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无因公出国(境)经费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出10.00万元,完成全年预算的100.00%;较上年减少0.99万元,下降9.01%。其中:

公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。2025年度公务用车购置0辆,当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出10.00万元,完成全年预算的100.00%;较上年减少0.99万元,下降9.01%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本部门全年预算按照中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:本年度节流开源严格控制三公经费支出,主要用于公务用车运行维护。截至2025年12月31日,本部门公务用车保有量为3辆。

  (三)公务接待费支出10.13万元,完成全年预算的56.28%;较上年减少7.07万元,下降41.10%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:本年度公务接待支出费用减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:本年度会议接待、招商引资接待以及公务接待,本年度按照公务接待新规定,适度减少公务接待用餐。累计接待193批次、1403人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求,本部门组织对2025年度0个项目实施单位自评。主要是本部门2025年度无相关的部门自评项目,无项目支出绩效自评表。
  0个项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计0万元,主要是本部门2025年度无相关的部门评价项目,无项目支出绩效评价报告。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费 

2025年度机关运行经费支出370.19万元,比上年决算数减少376.36万元,下降50.41%,主要原因是:落实过紧日子要求压减办公运行经费支出。

(二)政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额459.33万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出396.33万元、政府采购服务支出63.00万元。授予中小企业合同金额459.33 万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额459.33万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

(三)国有资产占用使用情况 

截至2025年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是公务用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1台(套)。


 
 
 
 
 
第四部分
 名词解释


 

一、财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政

预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:反映行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)财政拨款基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用


 
 
 
 
 
第五部分
附件


 
一、项目支出绩效自评表

本部门2025年无相关单位自评项目,无项目支出绩效自评表。

二、项目支出绩效评价报告

本部门2025年无相关部门评价项目,无项目支出绩效评价报告。

 

三、部门整体支出绩效自评表

本部门未开展部门整体支出绩效自评,无部门整体支出绩效自评表。

附件:
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